濮阳市工业和信息化委员会2018年部门预算公开
  • 发布时间: 2018-10-25 访问数: 0


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    第一部分  概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  市工信委2018年度部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件:市工信委2018年度部门预算表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出经济分类表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

       八、部门支出总表

    第一部分

     市工信委部门概况

    一、主要职能

    (一)机构设置情况

    濮阳市工业和信息委员会为政府工作部门,属正县级财政全供单位。内设办公室、人事教育科、政策法规科、规划与产业政策科、产业合作科、工业经济运行局、科技与装备工业科、原材料与节能科、中小企业服务局、市信息化工作办公室等10个职能科室。

    (二)部门职责

    1、提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    2、拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关规范性文件,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

    3、监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

    4、拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

    5、负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院、省和市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

    6、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省和市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

    7、拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

    8、根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导县(区)开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

    9、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

    10、负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况;负责中小企业创新创业和企业服务工作,指导中小企业综合服务平台建设。

    11、统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

    12、承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

    13、研究提出全市煤炭工业发展政策和建议;拟订煤炭行业发展专项规划,统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用。

    14、协调经济运行中与电力有关的重大问题。

    15、承办市政府交办的其他事项。

    二、市工信委预算单位构成

    本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

    第二部分

    市工信委2018年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    市工信委2018年收入、支出预算均为914.121万元,较上年同期增加197.875万元,增长27.6%。主要原因:调资、增资。

    二、预算收入总体情况说明

    市工信委2018年收入合计914.121万元,其中一般公共预算收入914.121万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

        市工信委2018年支出合计914.121万元,其中基本支出基本支出863.121万元,占94%;项目支出51万元,占6%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    市工信委2018年一般公共预算收支预算914.121万元。政府性基金预算收入0万元,与2017年相比,一般公共预算增加197.875万元,增长27.6%,主要原因:调资、增资。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    市工信委2018年一般公共预算支出年初预算914.121万元。主要用于一般公共服务支出914.121万元。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    市工信委2018年一般公共预算基本支出863.121万元,其中人员经费822.121万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    市工信委2018年政府性基金预算支出0万元。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    市工信委2018年“三公”经费预算39.6万元,比2017年预算增加18.6万元,同比增长88.6%。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费14万元。主要用于项目考察、学习。预算比2017年增加9万元,同比增长180%,主要原因是出访任务增加。因公出国方面我单位完全按照上级要求和有关部门批复意见外出,预计出国2人次。

    (二)公务用车购置及运行费23.6万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费23.6万元,主要用于车辆维修维护、保险、过路过桥等费用,比2017年增加7.6万元,增长47.5%,主要原因是产业招商、企业服务等工作量加大。

    (三)公务接待费2万元,主要用于省工信委来我市检查督导工作,比2017年增加2万元,主要原因大气污染防治检查工作力度加大。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    市工信委2018年机关运行经费支出41万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出,比2017年增加0.8万元,增长2%,主要原因:人员增加

    (二)政府采购支出情况

    2018年政府采购预算安排160万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1.3万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2万元,其中人员经费支出1.2万元,公用经费支出0.8万元,支出项目共3个,支出总额2万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

    (四)国有资产占用情况

    2017年期末,市工信委固定资产总额189.48万元,其中房屋建筑物0万元,车辆72.95万元。共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    (五)关于预算部门构成说明

    2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

    第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

      

    附件:市工信委2018年度部门预算表

                                    2018年10月25日